您现在的位置:cabet228亚洲城 >> 资讯资讯 >> 国资要闻 >> 集团召开内部审计工作会议

集团召开内部审计工作会议

编辑:集团办公室来源:中国中材集团办公室 日期:2015-08-20 14:20

        8月18日,集团召开内部审计工作会议。会议深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》和《国务院关于加强审计工作的意见》,总结了近年来集团内部审计工作取得的成效,分析了审计中发现的问题,明确了今后集团内部审计工作的引导思想、目标和任务。

        集团董事长刘志江出席并作重要讲话,党委书记于世良主持会议,总经理李新华作内部审计工作报告。

        刘志江指出,近年来,集团审计工作紧紧围绕集团改革发展的中心工作,以垂直管理体系建设为基础,以审计质量责任制为抓手,依法依规履行审计监督职责,扎实推进各项工作建设,审计组织机构基本健全、管理体系有效推进、审计质量显著提高,提出了许多好的管理建议,为集团优化治理、防范风险和提升经济发展质量做出了贡献,也连续多次受到上级审计部门的表彰。

        刘志江就新形势下如何进一步加强审计工作提出三点意见。 

        一是提高认识,增强审计工作服务大局的自觉性和主动性。要认真学习贯彻中央精神,深入研究审计工作的定位和职能,进一步明确审计工作的思路、目标和要求,积极探索审计监督全覆盖的措施和途径,继续发挥内部审计在企业管理中的作用,改革创新审计方式,继续推进上级审计部门对下级审计部门的垂直管理模式,强化并完善审计质量责任制,加强审计工作的组织领导和队伍建设,不断提高审计质量和水平,提高审计工作服务改革发展大局的能力。

        报告提出了下一阶段集团内部审计工作的目标: 逐步建立与现代企业治理结构有机融合的内部审计组织体系;内部审计人员配备达到同行业较好水平;内部审计独立性得到有效保障;各级单位领导人员经济责任审计和重点业务审计实现全覆盖;内部审计工作规范化、标准化、信息化、职业化水平持续提升;先进审计理念与方法广泛运用;内部审计监督、服务、评价、咨询等各项功能得到全面发挥;内部审计对集团提质增效升级、实现做强、做优的保障和推动作用日益增强。

        报告明确了下一阶段集团内部审计工作的主要任务:一是深入学习贯彻《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,督促落实责任;二是彻落实好中央精神,切实抓好内部审计的顶层设计;三是坚持问题与风险导向,切实抓好审计项目立项和质量管理;四是促进常规审计与管理审计有机融合,切实抓好监督、服务、评价、咨询各项功能的统筹兼顾;五是推进依法治企、从严治企,切实抓好审计问题的整改与长效机制建设;六是加强审计监督与各类监督工作协同,切实抓好大监督格局建设;七是加强充实审计力量,切实提高审计能力建设。

        于世良就贯彻会议精神提出两点要求,一是要认真传达会议精神。各单位要把新的内部审计理念、工作重点和工作要求,融入到本单位工作中去,统一到集团工作部署上来,切实增强大局意识、忧患意识和责任意识,认真研究新情况、新问题,准确把握新要求和新任务,深化各项内部审计工作。二是要结合集团巡视自查整改工作,落实好会议精神。各单位要高度重视内部审计、外部审计、纪检检查和日常管理工作中存在的问题,制定周密计划,明确责任,将自查整改工作落到实处。同时各单位内部审计人员要积极主动参与进来,密切配合自查整改工作,切实将审计结果变为审计成果。

        会议以视频形式召开,集团和中材股份领导班子成员,集团各部门负责人在主会场参加会议;集团所属各单位领导班子成员,相关部门负责人,内部审计、纪检监察、内部控制评价、财务会计等工作人员逾千人在各个分会场参加会议。



集团董事长刘志江作重要讲话

集团党委书记于世良主持会议

集团总经理李新华作工作报告





所属类别: 国资要闻

该资讯的关键词为:

XML 地图 | Sitemap 地图